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Budget d'une action
intervention annuelle à raison d’une fois par semaine
(45 semaines en moyenne)


CHARGES

 

PRODUITS

Charges spécifiques

 

 

1- Ressources propres     

 

> Matières et fournitures

80

 

 > Dons, ventes (côte-part)

500

 

 

 

 > Formation (côte-part)

500

Services extérieurs

 

 

 

 

 > Assurances (côte-part)

50

 

2- Subventions demandées

 

Autres services extérieurs

 

 

 > Conseil Général

1 000

 

 > Ville

1 000

 > Déplacements, missions

1 450

 

 > Autres (côte-part)

1 000

 

    

 

3– Aide demandée

 

Charges de personnel

 

 

 > Entreprise

5 000

 > Salaires et charges

9 120

 

 

 

 

 

 

3 - Participation institution

    

Frais généraux

 

 

 > Maison de retraite ou hôpital

2 250

 > Participation coûts structure

550

 

 

 

 

3 - Ressources indirectes affectées

 

Mise à disposition gratuite

 

 

Contributions volontaires en nature

 

> Personnel bénévole

1 000

 

 > Bénévolat (côte-part)

1 000

 

 

 

    

    

Coût total du projet

12 250      

 

Total des recettes

12 250      

 

 

 

 

 

TOTAL

12 250      

 

TOTAL

12 250      


TRANSPARENCE FINANCIERE

Notre budget global pour l’année 2009 s’élève à 62 800 euros

Un rapport financier annuel est systématiquement adressé
à chaque partenaire.